目 录
第一部分 沈阳市人民政府外事办公室概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市人民政府外事办公室2019年部门预算公开表
表1.财政拨款收支总表
表2.一般公共预算支出表
表3.一般公共预算基本支出表
表4.政府性基金预算支出表
表5.部门收支总表
表6.部门收入总表
表7.部门支出总表
表8.项目支出预算表
表9.收入预算按单位分类汇总表
表10.支出预算按单位分类汇总表
表11.“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市人民政府外事办公室2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市人民政府外事办公室概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家关于外事、港澳工作的方针、政策、涉外法规及省、市关于外事、港澳工作的决定;拟订我市外事、港澳工作的制度、规划并组织实施;监督、检查有关部门和单位贯彻执行外事、港澳工作方针、政策、涉外法规及相关决定、制度、规划情况。
(二)统筹、规划、协调全市外事、港澳工作和相关活动;围绕全市经济建设、社会发展、对外开放开展调研;指导、协调有关部门和单位开展外事、港澳工作;利用对外、对港澳交往渠道为我市经济建设和社会发展服务。
(三)管理我市与外国友好城市、友好区(县)及其他结好单位的交往活动,负责我市对外结好的审核、上报工作;指导我市民间对外交往工作。
(四)承办市级领导出访工作;审批、审核我市因公出国(赴港澳)和邀请外国人来访事项;负责办理我市因公出国(赴港澳)护照(通行证)和其他证件。
(五)统筹安排和管理我市与外国驻华领事机构的交往活动;协助上级主管部门做好外国驻沈领事机构的管理和交涉工作;负责领事保护和协助工作;负责境外非政府组织在我市活动及我市民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作。
(六)负责在我市举办国际会议的审核、上报工作;负责以市政府名义举办大型国际活动的统筹、协调、联络工作;负责来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾的接待工作;统筹安排市级领导外事活动;负责外国(港澳地区)驻我市新闻机构和常驻记者及来我市采访外国(港澳地区)记者的有关事务。
(七)负责全市外事、涉外人员的业务培训工作;配合有关部门监督检查外事纪律和保密制度的执行情况。
(八)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市人民政府外事办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
沈阳市人民政府外事办公室本级。
第二部分 沈阳市人民政府外事办公室2019年部门预算公开表
部门公开表1 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 2,020.13 | 一、本年支出 | 2,020.13 | 2,020.13 | |
(一)一般公共预算拨款 | 2,020.13 | (一)一般公共服务支出 | 1,361.54 | 1,361.54 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 139.86 | 139.86 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 39.18 | 39.18 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | 400.00 | 400.00 | |||
(十七)金融支出 | |||||
(十八)援助其他地区支出 | |||||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||||
(二十)住房保障支出 | 79.55 | 79.55 | |||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十三)预备费 | |||||
(二十四)其他支出 | |||||
(二十五)转移性支出 | |||||
(二十六)债务还本支出 | |||||
(二十七)债务付息支出 | |||||
(二十八)债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 2,020.13 | 支出总计 | 2020.13 | 2020.13 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,020.13 | 948.65 | 1,071.48 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,361.54 | 690.06 | 671.48 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,338.67 | 685.67 | 653.00 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 685.67 | 685.67 | |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 653.00 | 653.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 4.39 | 4.39 | |
2010401 | 行政运行(发展与改革事务) | 4.39 | 4.39 | |
20106 | 财政事务 | 18.48 | 18.48 | |
2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | 18.48 | 18.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 139.86 | 139.86 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.86 | 139.86 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.86 | 39.86 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 39.18 | 39.18 | |
216 | 商业服务业等支出 | 400.00 | 400.00 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 400.00 | 400.00 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 400.00 | 400.00 | |
221 | 住房保障支出 | 79.55 | 79.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 79.55 | 79.55 | |
2210201 | 住房公积金 | 59.27 | 59.27 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.42 | 1.42 | |
2210203 | 购房补贴 | 18.86 | 18.86 |
部门公开表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 948.65 | 751.68 | 196.96 | |
301 | (一)工资福利支出 | 712.83 | 712.83 | |
30101 | 基本工资 | 240.68 | 240.68 | |
30102 | 津贴补贴 | 250.22 | 250.22 | |
30103 | 奖金 | 20.06 | 20.06 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.00 | 100.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.81 | 35.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 | |
30113 | 住房公积金 | 59.27 | 59.27 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.44 | 3.44 | |
302 | (二)商品和服务支出 | 196.96 | 196.96 | |
30201 | 办公费 | 10.37 | 10.37 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 7.47 | 7.47 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 4.39 | 4.39 | |
30211 | 差旅费 | 34.40 | 34.40 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 3.87 | 3.87 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 7.06 | 7.06 | |
30216 | 培训费 | 6.79 | 6.79 | |
30217 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 9.06 | 9.06 | |
30229 | 福利费 | 0.76 | 0.76 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.92 | 9.92 | |
30239 | 其他交通费用 | 63.76 | 63.76 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.36 | 37.36 | |
303 | (三)对个人和家庭补助支出 | 38.85 | 38.85 | |
30301 | 离休费 | 23.76 | 23.76 | |
30302 | 退休费 | 11.58 | 11.58 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3.51 | 3.51 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
部门公开表4 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:沈阳市人民政府外事办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
部门公开表5 | |||
收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、财政部门安排的预算拨款 | 2,020.13 | 一、基本支出 | 948.65 |
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | 工资福利支出 | 712.83 | |
三、上级补助、附属单位上缴收入 | 商品和服务支出 | 196.96 | |
四、财政结转资金 | 对个人和家庭的补助 | 38.85 | |
五、单位上年净结余 | 二、项目支出 | 1,071.48 | |
六、单位事业收入 | 工资福利支出 | ||
七、单位其他收入 | 商品和服务支出 | 1,071.48 | |
八、调入资金 | 对个人和家庭的补助 | ||
九、其他收入 | 债务利息支出 | ||
基本建设支出 | |||
其他资本性 | |||
对企业的补助(基本建设) | |||
对企业的补助 | |||
对社会保障基金补助 | |||
其他支出 | |||
收入总计 | 2020.13 | 支出总计 | 2020.13 |
部门公开表6 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 2,020.13 | 2,020.13 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,361.54 | 1,361.54 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,338.67 | 1,338.67 | |||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 685.67 | 685.67 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 653.00 | 653.00 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 4.39 | 4.39 | |||||||||
2010401 | 行政运行(发展与改革事务) | 4.39 | 4.39 | |||||||||
20106 | 财政事务 | 18.48 | 18.48 | |||||||||
2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | 18.48 | 18.48 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.86 | 139.86 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.86 | 139.86 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.86 | 39.86 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.18 | 39.18 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.55 | 79.55 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 79.55 | 79.55 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 59.27 | 59.27 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.42 | 1.42 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.86 | 18.86 |
部门公开表7 | |||||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助(基本建设) | 对企业的补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
合计 | 2,020.13 | 948.65 | 712.83 | 196.96 | 38.85 | 1,071.48 | 1,071.48 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,361.54 | 690.06 | 494.11 | 195.05 | 0.91 | 671.48 | 671.48 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,338.67 | 685.67 | 494.11 | 190.65 | 0.91 | 653.00 | 653.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 685.67 | 685.67 | 494.11 | 190.65 | 0.91 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 653.00 | 653.00 | 653.00 | |||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | |||||||||||||
2010401 | 行政运行(发展与改革事务) | 4.39 | 4.39 | 4.39 | |||||||||||||
20106 | 财政事务 | 18.48 | 18.48 | 18.48 | |||||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | 18.48 | 18.48 | 18.48 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.86 | 139.86 | 100.00 | 1.92 | 37.95 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.86 | 139.86 | 100.00 | 1.92 | 37.95 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 39.86 | 39.86 | 1.92 | 37.95 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.18 | 39.18 | 39.18 | |||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | |||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |
部门公开表8 | ||||||||
项目支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门/单位名称 | 项目名称 | 项目内容摘要 | 项目明细 | 绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | 财政预算外专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 1,071.48 | 1,071.48 | ||||||
沈阳市人民政府外事办公室 | 1,071.48 | 1,071.48 | ||||||
沈阳市人民政府外事办公室本级 | 1,071.48 | 1,071.48 | ||||||
信息化运维-因公电子护照系统项目 | 根据外交部要求,2011年因公电子护照网络正式运行,每年需支付租用专网及维修维护费用。 | 合计:3万元。 | 维护电子护照系统正常运转 | 3.00 | 3.00 | |||
外事活动费 | 主要用于出访招商、考察费用。根据2019年出访计划安排经费。 | 合计:300万元。 | 宣传我市的经济优势和发展水平,加强合作机会,实行“走出去,请进来”的形式,促进沈阳的经济繁荣。 | 300.00 | 300.00 | |||
护照签证处专项业务经费 | 按照外交部要求各市外办在京设立办事处。护照签证处主要负责办理沈阳市因公出国团组的护照颁发和申请外国签证的代办工作。很多审批权限不在地方,需到北京办事处处理。 | 合计:18.48万元。 | 完成我市因公出国和因公护照的办理。 | 18.48 | 18.48 | |||
招商引资出国经费 | 主要用于市直出访招商、考察费用。根据2019年出访计划安排经费。 | 预算安排400万元。主要用于市直出访交流及招商所发生的费用。执行中,据实核拨。 | 宣传我市的经济优势和发展水平,加强合作机会,实行“走出去,请进来”的形式,促进沈阳的经济繁荣。 | 400.00 | 400.00 | |||
外事业务费 | 外事业务费主要用于外国政务、商务考察团组,友好城市团体和外国元首团组来沈进行考察时所发生的活动经费。 | 合计:350万元。 | 配合国家总体外交,展示我市对外开放的形象和水平,促进我市同来访各国的友好交流与合作,为全市经济社会发展做出积极贡献。 | 350.00 | 350.00 |
部门公开表9 | ||||||||||||
收入预算按单位分类汇总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 资金来源 | |||||||||||
合计 | 一般公公预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 | 上级补助、附属单位上缴收入 | 财政结转资金 | 单位上年净结余 | 事业收入 | 单位其他收入 | 调入资金 | 其他收入 | ||
合计 | 2,020.13 | 2,020.13 | ||||||||||
2,020.13 | 2,020.13 | |||||||||||
沈阳市人民政府外事办公室本级 | 2,020.13 | 2,020.13 |
部门公开表10 | ||||||||||||||||
支出预算按单位分类汇总表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
合计 | 2,020.13 | 948.65 | 712.83 | 196.96 | 38.85 | 1,071.48 | 1,071.48 | |||||||||
沈阳市人民政府外事办公室 | 2,020.13 | 948.65 | 712.83 | 196.96 | 38.85 | 1,071.48 | 1,071.48 | |||||||||
沈阳市人民政府外事办公室本级 | 2,020.13 | 948.65 | 712.83 | 196.96 | 38.85 | 1,071.48 | 1,071.48 |
部门公开表11 | |||||||||||
“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018预算数 | 2019预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1062.71 | 700 | 352.79 | 9.92 | 9.92 | 1061.67 | 700 | 351.75 | 9.92 | 9.92 |
第三部分 沈阳市人民政府外事办公室2019年部门预算情况说明
一、关于沈阳市人民政府外事办公室2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市外办2019年收支总预算2020.13万元,比2018年收支总预算2229.79万元减少209.66万元,主要是由于侨务办公室因机构改革,已从我单位分离。
二、关于沈阳市人民政府外事办公室2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数1061.67万元,其中:因公出国(境)费700万元;公务接待费351.75万元;公务用车购置及运行费9.92万元。2019年预算数比2018年预算数减少1.04万元,其中:公务接待费比2018年预算数减少1.04万元,主要是由于人员减少按照预算定额相应减少。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2019年市外办本级机关运行经费财政拨款预算196.96万元,比2018年预算减少45.77万元,下降18.86%
(二)政府采购预算安排情况。
2019年沈阳市人民政府外事办公室各单位政府没有采购预算。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年8月31日,沈阳市人民政府外事办公室所属各预算单位共有车辆15辆,均为一般公务用车。无单位价值200 万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆和单位价值200 万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况。
2019年沈阳市人民政府外事办公室部门所有项目均实行绩效目标管理,涉及资金1071.48万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.商业服务业等支出(类)其他发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的经费。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年2月14日